Not logged in - Login
View History

Kļūdaina ienākošā maksājuma atmaksas sagatavošana

Sistēma nodrošina iespēju kļūdaina ienākošā maksājuma gadījumā veikt naudas atmaksu.
Atmaksas izveide process pa soļiem:

  1. Atveram dokumentu kokā sadaļu Depozīts/Ienākošo maksājumu reģistrs, kur pēc noklusējuma tiek atvērts Neidentificēto maksājumu saraksts – ieraksti, kuros vispār nav veikta iemaksa;
  2. Lai atrastu nepieciešamo ierakstu, veicam ierakstu atlasi pēc Statusa un atveram ierakstu uzspiežot uz saites Bankas references numurs;
  3. Atmaksas izveide konkrētajam maksājuma ierakstam veic sekojoši:
    1. spiežam uz pogas Izveidot atmaksu (kļūdaina iemaksa), pēc kā atveras papildlogs Izejošā maksājuma sagatavošana (skat.: nākamo attēlu);

    1. papildlogā veicam nepieciešamo lauku aizpildi:
      1. Reģistrācijas datums - pēc noklusējuma tiek attēlots konkrētās dienas datums, ar iespēju nomainīt uz citu datumu;
      2. Maksājuma veids – pēc noklusējuma vērtība ir /Atgriezts maksājums, ar iespēju nomainīt uz citu izvēlnes laukā piedāvāto vērtību;
      3. Izpildu lietas numurs - nepieciešams norādīt ILR IS reģistrētu izpildu lietu maksājuma summas piesaistei;
      4. Saņēmējs - fiziskas/juridiskas personas/iestādes datu ievade - datu ievade tiek veikta pēc ievadītas frāzes un izvēlētas atlasītas personas reģistra ieraksta.
      5. Bankas konts – ievada konkrētās personas bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta kļūdaini iemaksātā nauda.
        Ar pogu
        iespējams veikt konta datu aktualizāciju pēc saņēmēja datu ievades/nomaiņas.
        Ar pogu
        iespējams veikt jauna bankas konta numura reģistrēšanu/piesaisti ievadītājam saņēmējam (lauks Saņēmējs);
      6. EKK kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
      7. Valsts kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
      8. Banka - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
      9. SWIFT kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
      10. Bankas adrese - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
      11. Maksājuma mērķis - informācijas norāde par konkrēto izejošo maksājumu. Ievadlauka automātiska aizpilde ar konkrētā ZTI iecirkņa numuru, ienākošā maksājuma numuru un maksājuma veidu;
      12. Maksājuma summa - summas manuāla ievade, kas nepārsniedz laukā Pieejamā summa apjomu;
      13. Pieejamā summa - ILR IS ienākošā maksājuma nepiesaistītā summa;
      14. Piezīmes - teksta lauks informācijas ievadei bŗīvā teksta formā.
    2. Pēc nospiestas pogas:
      1. Saglabāt - izejošā maksājuma ieraksts tiek pievienots saistīto ierakstu sarakstam ar statusu Sagatavots (nākamajā attēlā iezīmēts zaļā krāsā) ar iespēju veikt ieraksta:
        1. Labošanu – uzspiežot uz ieraksta rindu un nospiežot pogu Labot;
        2. Noņemšanu (nodzēst) – ar pogu

      2. Saglabāt un apstiprināt izpildei - izejošā maksājuma ieraksts tiek pievienots izejošo maksājumu reģistram ar statusu Apstiprināts.
      3. Saglabāt un izpildīt maksājumu manuāli - izejošā maksājuma ieraksts tiek pievienots izejošo maksājumu reģistram ar statusu Izpildīts.